一、开展税务审计
税务审计是对税收征纳活动的正确性、合理性和有效性进行的审查、监督和评价。主要包括:企业所得税汇算清缴审核鉴证、企业所得税税前弥补亏损审核鉴证、企业资产损失所得税税前扣除审核鉴证、企业注销税务登记税收清算审核鉴证、土地增值税清算审核鉴证、上市公司税务审计等。
二、代理纳税申报
代理纳税人、扣缴义务人在发生法定纳税义务后,按照税收法律、法规、规章和规范性文件所规定的期限和内容,在申报期限内,向税务机关提交有关纳税事项的书面报告。纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。
三、办理税务登记
税务登记是指税务机关根据税法规定,对纳税人的生产经营活动进行登记管理的一项基本制度。税务登记分为设立税务登记、变更税务登记和注销税务登记三种。我们将根据客户需要,代理客户办理上述税务登记。
四、制作涉税文书
涉税文书是根据税收征管规程的要求,征纳双方为处理税务事宜所使用的具有固定格式的文表,具有较强的时限规定和约束力。作为代理人,我们为纳税人、扣缴义务人填报、制作各类涉税文书,包括各种税务登记表、纳税签订书、纳税申报表、税务专用报告书、税务专用申请书、税务专用通知书等。
五、提供税务咨询
以书面、电话或晤谈的方式,对企业提供税收法律、法规方面的咨询、办税实务方面的咨询、涉税会计处理方面的咨询等,具体包括以下内容:(1)企业日常生产经营过程中涉税问题的咨询;(2)企业改制、重组、并购、分立等过程中涉税问题的咨询;(3)上市公司重大资产重组、定向增发等方面涉税问题的咨询;(4)涉税方案设计;(5)保证税款支出的准确性、及时性、合理性;(6)其他涉税问题等。
六、协助税收筹划
协助企业在遵守法律、法规,依法纳税的前提下,以对法律和法规的详尽研究为基础,对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。如同法庭上的辩护律师,在法律规定范围内,最大限度地保护当事人的合法权益。主要包括:(1)对投资经营理财活动的事前涉税筹划;(2)纳税方案设计,规范纳税行为;(3)降低涉税风险,节约税收成本;(4)特别纳税事项调整筹划等。
七、担任常年税务顾问
运用税法和税收政策,为纳税人的纳税行为达到最优化而提供多种方式的服务,解决税收难题,在纳税人委托授权情况下以纳税人名义处理税务事宜,协调处理税企关系,调节纳税争议。具体包括:(1)对客户在日常生产经营过程中的税务方面的常规问题提供税务顾问服务;(2)根据客户需求,对税务战略、经营计划以及运营结构等方面提供有价值的咨询建议;(3)在合理期限内,向客户提供与其有关的新颁布的税收方面的法规;(4)分析新法规对客户的影响,并就可能产生的机遇和风险向客户提供咨询建议;(5)一年不少于两次派人到企业进行指导、常见的税务风险提示等。
八、举办税务培训
中国企业不仅应当关注经营风险,更应关注纳税管理风险。产生税收风险的主要原因是——缺乏税收管理人才。正是人才的缺乏,造成(1)管理者在决策时忽略税务风险;(2)业务部门做业务、签合同时忽略税务规则;(3)财务在交税时无人监管。如此便导致了纳税在企业是失控的,给企业造成巨大的税收风险,这同时也是产生税收风险的主要根源。
我们掌握国家税收最新政策,定期举办税务培训,更新企业的税收观念,提高企业的税收管理水平,协助客户在经营和管理企业时,增加纳税风险意识和纳税管理手段,为企业培养高素质的税收管理人才。